Здравствуйте. Огромная просьба проконсультировать по вопросу НДС.
Мы ООО на ОСНО, сдали 1 квартал. Позже выяснилось, что когда выставляли покупателю УПД, неверно указали его реквизиты.
Обязательно ли сдавать Уточненку по НДС, если налог занижен по факту не был?
При этом покупатель не является плательщиком НДС. Или этот фактор не влияет и все-таки стоит написать пояснение в налоговую?
Заранее огромное спасибо, надеюсь на Вашу помощь.